faq1:5k32:156610--22-maret-2022

Tanya-SC | PPh | Pertanyaan

Saya ingin menanyakan terkait Pelaporan SPT PPh 21 OP apabila dalam setahun mendapatkan bukti Potong 1721 A1 dan 1721 VI (tidak final). Misalkan bukti potong 1721 A1(bulan Januari – Juli) dan Bukti Potong 1721 VI (bulan Agustus – Desember). Bagaimana Cara pelaporan SPT PPh 21 OP nya, Apakah bisa melaporkan dengan menggunakan Form 1770S dengan Efiling? Dan apakah ada tata cara pelaporan dan dasar peraturan nya ?

Jawaban

untuk bukti potong 1721 VI ini ada beberapa jenis kode objek pajak mba. Ada yg buat pegawai tidak tetap, ada juga yg pekerjaan bebas. Nah kalo bukpot 1721 VI nya atas pekerjaan bebas maka gakbisa pake 1770s ya mba, harus 1770

Dasar Hukum

Editor

YCD

faq1/5k32/156610--22-maret-2022.txt · Last modified: by 127.0.0.1