Table of Contents
Tanya-SC | PPN | Pertanyaan
Jadi gini, perusahaan saya melakukan transaksi dengan WP Luar Negeri pada tahun 2019, invoice dan pembayaran sudah dilakukan di tahun 2019. Transaksi terkait jasa manajemen. Namun pada tahun 2019 belum di potong dan disetor PPhnya dan untuk PPN belum di kreditkan PM nya oleh perusahaan saya. Jika sekarang perusahaan saya mau menyetor dan melapor transaksi ini pada masa November 2021, tanpa buat pembetulan di 2019, apakah boleh?
Jawaban
PM, untuk dari segi pph kita kembalikan ke masa terutangnya sesuai pasal 15 PP 94 2010. Untuk PPN, kalo masuk definisi Pemanfaatan BKP tidak Berwujud atau JKP dari Luar Daerah Pabean kan nanti jadinya PM bagi si PKP yang memanfaatkan ya mas pakenya ssp. Pembayaran dengan SSP dilaporkan sebagai Pajak Masukan di dalam SPT Masa pada bulan terutangnya pajak. (Pasal 7 ayat (1) PMK 40/PMK.03/2010 ). Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Paj
Dasar Hukum
–
Editor
RTP