mas mbak wp tanya input Faktur Pajak Keluaran atas penjualan ke LN ekpor jasa yg diluar kategori jasa 0%. Penjualan ekspor jasa 10% ini bagaimana input di efakturnya? apakah melalui dokumen lain pajak keluaran? atau melalui menu faktur pajak keluaran biasa seperti menjual ke DN 010?
rekam ekspor jasa 10% melalui faktur pajak keluaran 010
ELLY KUSUMAWARDANI